« späť
- Číslo faktúry: 1411700262
- Interné číslo: 20170285
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky – všetky strediská
- Cena: 847,88 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.4.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 17.4.2017
- Dátum úhrady faktúry: 19.4.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170285-NDŽ.pdf [ 393.5 KB ]