« späť
- Číslo faktúry: 5393007427
- Interné číslo: 20170266
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 193,87 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.3.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 30.3.2017
- Dátum úhrady faktúry: 30.3.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170266-ORANGE.pdf [ 288.84 KB ]