« späť
- Číslo faktúry: 1411600373
- Interné číslo: 20160590
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 1 072,86 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.6.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 15.6.2016
- Dátum úhrady faktúry: 22.6.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20160590-NDŽ-1.pdf [ 276.44 KB ]
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20160590-NDŽ-2.pdf [ 162.14 KB ]