« späť
- Číslo faktúry: 311160187
- Interné číslo: 20160570
- Dodávateľ: VIKO s.r.o., Považská Teplá
- Dodávateľ IČO: 31584764
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Plechy na opravu tobogánu – Letné kúpalisko
- Cena: 41,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.5.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 3.6.2016
- Dátum úhrady faktúry: 14.6.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20160570-VIKO.pdf [ 192.97 KB ]