« späť
- Číslo faktúry: 1411200063
- Interné číslo: 20120025
- Dodávateľ: NDŽ, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby pre stredisko Upratovacie služby, Zimný štadión, Krytú plaváreň
- Cena: 358,66 €
- Dátum vystavenia faktúry: 24.1.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 7.2.2012
- Dátum úhrady faktúry: 14.2.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20120025-NDŽ.doc [ 113.94 KB ]