« späť
- Číslo faktúry: 2118009323
- Interné číslo: 20120017
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné
- Cena: 310,28 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.1.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 1.2.2012
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20120018-Považská-vodár..doc [ 80.94 KB ]