« späť
- Číslo faktúry: 2130046752
- Interné číslo: 20131025
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 11/2013 – športová hala
- Cena: 127,14 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2013
- Dátum úhrady faktúry: 20.12.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20131025-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 299.67 KB ]