« späť
- Číslo faktúry: 271800245
- Interné číslo: 20180097
- Dodávateľ: PROBUGAS a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 47695421
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Plyn vo fľašiach (náplne do rolby)
- Cena: 332,42 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2018
- Dátum úhrady faktúry: 13.2.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-2018097-PROBUGAS.pdf [ 157.94 KB ]