UPOZORNENIE

Toto je stará verzia web stránky, noú stránku najdene na adrese
WWW.MSK.SK

 


« späť
  • Číslo faktúry: 2019220463
  • Interné číslo: 20191236
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu za 10/2019 – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 127,94 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.11.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 19.11.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials