« späť
- Číslo faktúry: 180104374
- Interné číslo: 20181452
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na úpravu vody bazénov na krytej plavárni
- Cena: 831,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.12.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 10.1.2019
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181452-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 197.87 KB ]