« späť
- Číslo faktúry: 105412018
- Interné číslo: 20180862
- Dodávateľ: Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 50298381
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravu a údržbu kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 127,90 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 15.9.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.9.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180862-Autoklem-SK.pdf [ 133.03 KB ]