« späť
- Číslo faktúry: 800965
- Interné číslo: 20110768
- Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK s.r.o., Skalica
- Dodávateľ IČO: 36226947
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Hygienické potreby a náplne na stredisko Krytá plaváreň
- Cena: 109,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.12.2011
- Dátum splatnosti faktúry: 4.1.2011
- Dátum úhrady faktúry: 23.1.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20110768-ILLE.doc [ 552.11 KB ]