« späť
- Číslo faktúry: 21300141495
- Interné číslo: 20130465
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 05/2013 – stredisko Športová hala
- Cena: 940,28 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 25.6.2013
- Dátum úhrady faktúry: 18.6.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130465-Považská-vodár.spoloč-001.jpg [ 364.23 KB ]